國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布支持小微企業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策啦!

小微企業(yè),,稅率降了!
財(cái)政部,、國(guó)家稅務(wù)總局近期聯(lián)合發(fā)布《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,,梳理收錄2023年以來(lái)國(guó)家延續(xù)、優(yōu)化,、完善的支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展的50項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,。

對(duì)小微企業(yè)來(lái)說(shuō),其中一項(xiàng)政策尤為重要,,那就是:
“對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,。政策執(zhí)行期至2027年12月31日,。”
一,、享受條件
“小微企業(yè)”應(yīng)滿足以下條件:

年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
二,、享受方式
小型微利企業(yè)在預(yù)繳和匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí),通過(guò)填寫納稅申報(bào)表,,即可享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。小型微利企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確填報(bào)基礎(chǔ)信息,包括從業(yè)人數(shù),、資產(chǎn)總額,、年度應(yīng)納稅所得額,、國(guó)家限制或禁止行業(yè)等,,信息系統(tǒng)將為小型微利企業(yè)智能預(yù)填優(yōu)惠項(xiàng)目,、自動(dòng)計(jì)算減免稅額,。
提醒:
1.小型微利企業(yè)不區(qū)分征收方式,,查賬征收,、核定征收均可享受減免政策,。
2.小型微利企業(yè)在預(yù)繳和匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)均可享受減免政策,。
3.企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)已享受小型微利企業(yè)所得稅減免政策,,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)不符合小型微利企業(yè)條件的,,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅款。

小微企業(yè)還有哪些稅收優(yōu)惠?
一圖讀懂!

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【問(wèn)】因報(bào)企業(yè)所得稅合并財(cái)務(wù)報(bào)表我是總公司,,下設(shè)4個(gè)分公司,。那么我應(yīng)該5月份合并4月的報(bào)表、6月份合并5月的報(bào)表,、7月份把4,5合并的報(bào)表加上6月的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行報(bào)稅,。還是等到了7月份直接用6月的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并報(bào)表申報(bào)所得稅?【答】7 月份合并 4 - 6 月的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)
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【問(wèn)】老師你好,,我想問(wèn)一下我們4月收到的工程進(jìn)度款,,估計(jì)在5月開(kāi)票,那么我在申報(bào)4月增值稅的時(shí)候要做未開(kāi)票收入嗎,?如果做了未開(kāi)票收入,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,,那5月開(kāi)票的時(shí)候紅沖未開(kāi)票收入,,進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?還是不做未開(kāi)票收入,,等開(kāi)票的時(shí)候再確認(rèn)收入【答】做未開(kāi)票收入,進(jìn)項(xiàng)稅不受影響,,開(kāi)票時(shí)無(wú)需再次處理進(jìn)項(xiàng)稅
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【問(wèn)】填工商年報(bào)的納稅總額。去年企業(yè)所得稅有退稅128.53元,,這個(gè)需要減去嗎,?【答】您是退什么時(shí)候的稅呢
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【問(wèn)】請(qǐng)問(wèn)這樣的項(xiàng)目名稱,,可以用嗎,?【答】建議寫詳細(xì)一點(diǎn)
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【問(wèn)】老師你好,,我們有一個(gè)項(xiàng)目是總包代發(fā)民工工資,,工資部分計(jì)入進(jìn)度款中扣除,。這種情況是不是由我們申報(bào)個(gè)稅,,那民工的個(gè)稅是由總包代扣后打在我們基本戶代扣代繳,還是按應(yīng)發(fā)金額發(fā)給民工,,民工把個(gè)稅打回公司賬戶上代扣代繳,?【答】代勞務(wù)公司支付工資嗎,,如果是的話這個(gè)稅是勞務(wù)公司來(lái)申報(bào),,總包發(fā)放的時(shí)候,,根據(jù)勞務(wù)公司給他提供的工資表里面的實(shí)際工資支付,扣除的個(gè)稅,、社保這些再支付給勞務(wù)公司
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【問(wèn)】老師,,后期可以出一期研發(fā)輔助帳的課程嗎,,還有三個(gè)口徑加計(jì)扣除的專項(xiàng)【答】您好這邊會(huì)將您的建議提交上去哈
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【問(wèn)】物業(yè)公司關(guān)于物業(yè)費(fèi)確認(rèn)收入問(wèn)題,,應(yīng)該按月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,如果未收到的物業(yè)費(fèi)要做到應(yīng)收賬款里面交稅嗎,?關(guān)于代收代繳電費(fèi),,可以收放入其他業(yè)務(wù)收入,支出放在其他業(yè)務(wù)成本嗎,?【答】未收到的物業(yè)費(fèi)要計(jì)入應(yīng)收賬款,,同時(shí)需確認(rèn)收入并交稅,代收代繳電費(fèi)可以通過(guò)“其他應(yīng)付款”核算
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【問(wèn)】老師,,我想比較一般貿(mào)易和進(jìn)料加工那種方式更好更優(yōu)惠,,我列了會(huì)計(jì)科目,,詳見(jiàn)照片,,麻煩你幫我看看我的計(jì)算對(duì)嗎,?鋼材自來(lái)水管,,征稅率13%,,退稅率0,,謝謝老師,!【答】購(gòu)買100,,出售200,,最后是利潤(rùn),,然后出口那部分做成本,計(jì)算基本對(duì)的,,在退稅率0的情況下,,一般貿(mào)易因增值稅可抵扣,,可能成本更低,一般貿(mào)易和進(jìn)料加工在稅收上差異可能不大,,還需綜合考慮其他因素如資金周轉(zhuǎn)等
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【問(wèn)】進(jìn)口原材料100萬(wàn)元,稅率13%,,出口銷售120萬(wàn)元,,稅率13%,,一般貿(mào)易情況應(yīng)交增值稅是2.60萬(wàn)元,企業(yè)轉(zhuǎn)進(jìn)料加工,,上述情況要交多少稅?謝謝老師【答】在進(jìn)料加工貿(mào)易方式下進(jìn)口原材料時(shí),通常暫免征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,,出口環(huán)節(jié)免征增值稅,,即 120 萬(wàn)元的出口銷售,,不征收銷項(xiàng)稅,,本題中無(wú)內(nèi)銷,進(jìn)口原材料暫免增值稅,,在本題設(shè)定的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)情形下,企業(yè)無(wú)需繳納增值稅,,還可能有退稅(因無(wú)進(jìn)項(xiàng)等情況退稅為 0 ,,實(shí)際業(yè)務(wù)中若有符合條件的進(jìn)項(xiàng)等可按規(guī)定計(jì)算退稅 ),為確保申報(bào)正確建議咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)
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【問(wèn)】老師好,,我三月份計(jì)提電費(fèi)提錯(cuò)了,,我稅都報(bào)完了,今天也過(guò)報(bào)稅期了,,但是我家企業(yè)所得稅一分錢不交希望要是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,,會(huì)有滯納金不?【答】若補(bǔ)交企業(yè)所得稅會(huì)有滯納金