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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
為何不計(jì)算遞延所得稅呢
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
遞延所得資產(chǎn)和負(fù)債不用計(jì)算嗎,?
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
為什么不用考慮遞延所得稅呢,?
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應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
不用考慮遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債嗎,?
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,年末數(shù)為
老師,,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么不用加上遞延所得稅呢,?
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
這道題不考慮遞延了嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,年末數(shù)為
為什么不加上遞延所得稅15萬(wàn),?
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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下列各項(xiàng)損益中,,會(huì)計(jì)上和稅法上核算不一致,需要進(jìn)行納稅調(diào)整的項(xiàng)目有(),。
為什么AC屬于
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應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
請(qǐng)問(wèn)老師這道題為什么不算遞延所得稅
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下列各項(xiàng)損益中,,會(huì)計(jì)上和稅法上核算不一致,需要進(jìn)行納稅調(diào)整的項(xiàng)目有(),。
如何判斷是否屬于納稅調(diào)整項(xiàng)目,?
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
這題的遞延資產(chǎn)跟負(fù)責(zé)不用算的嗎
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,年末數(shù)為
為什么這題不調(diào)整遞所得稅,?
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應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,年末數(shù)為
這題為什么不考慮遞延所得稅的影響,?
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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25% ,。2019年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元, 應(yīng)
這道題為什么要減去8萬(wàn),?沒(méi)明白
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,年末數(shù)為
為什么這道題不用考慮遞延所得稅,?
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,年末數(shù)為
老師,,請(qǐng)問(wèn)這題答案為什么不含遞延所得稅,?
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
這題不用考慮遞延所得稅嗎
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為30萬(wàn)元,,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為15萬(wàn)元,年末數(shù)為10萬(wàn)元,。適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,,假定不考慮其他因素,A公司2019年度應(yīng)交所得稅為()萬(wàn)元,。 A 475 ? 125 C 130 D 126.25 題目解析 答案: B 考點(diǎn): 應(yīng)交所得稅的計(jì)算 解析: A公司2019 年度應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率=500×25%=125(萬(wàn)元) 題目怎么提問(wèn)的才考慮到遞延所得稅,,這題就不用考慮遞延的問(wèn)題嗎
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
為什么跟88題不一樣呢,?
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某企業(yè)2019年度利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元,其中國(guó)債利息收入為5萬(wàn)元,。當(dāng)年按稅法核定
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是實(shí)際發(fā)生額和全年收入的千分之五比,,孰大孰小呀?
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
為什么不是500*稅率加遞延收益
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
不算遞延負(fù)債嗎
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下列各項(xiàng)損益中,,會(huì)計(jì)上和稅法上核算不一致,需要進(jìn)行納稅調(diào)整的項(xiàng)目有(),。
老師,,國(guó)債利息收入算不算債券利息收入?如果是,,國(guó)債利息收入是不是在調(diào)整范圍內(nèi),?
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
不考慮遞延所得稅嗎
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某企業(yè)2019年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180萬(wàn)元,,其他業(yè)務(wù)收入140萬(wàn)元,計(jì)提的資產(chǎn)
國(guó)債利息不是該減下去嗎
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
為啥遞延所得稅不算進(jìn)去?
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
為什么沒(méi)有算遞延所得稅
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應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,年末數(shù)為
這道題不是應(yīng)該再加上遞延所得稅15萬(wàn)嗎
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應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該再加上遞延所得稅20萬(wàn)嗎
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應(yīng)交所得稅的計(jì)算
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A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,,年末數(shù)為
為什么不計(jì)算遞延所得稅,?不是所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅嗎?
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